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索引号01236931-5/2019-24649
发文字号 发文时间2019-09-12
发文机关财政局 主题词
标题襄垣县城市综合管理大队2018年决算
主题分类 发布日期2019-09-12

襄垣县城市综合管理大队2018年决算

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

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公开01表
金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 4,350,116.70 一、一般公共服务支出 35
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36
二、上级补助收入 3 三、国防支出 37
三、事业收入 4 四、公共安全支出 38
四、经营收入 5 五、教育支出 39
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41
8 八、社会保障和就业支出 42
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45 4,322,533.51
12 十二、农林水支出 46
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、国土海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、其他支出 55
22 二十二、债务还本支出 56
23 二十三、债务付息支出 57
本年收入合计 24 4,350,116.70 本年支出合计 58 4,322,533.51
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59
年初结转和结余 26 53,556.19 交纳所得税 60
基本支出结转 27 53,556.19 提取职工福利基金 61
项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62
经营结余 29 其他 63
30 年末结转和结余 64 81,139.38
31 基本支出结转 65 81,139.38
32 项目支出结转和结余 66
33 经营结余 67
总计 34 4,403,672.89 总计 68 4,403,672.89
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



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襄垣县城市综合管理大队2018年部门决算公开相关信息统计表
公开02表
金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计
201 一般公共服务支出
(细化至“项”级)
203 国防支出
(细化至“项”级)
204 公共安全支出
(细化至“项”级)
205 教育支出
(细化至“项”级)
206 科学技术支出
(细化至“项”级)
207 文化体育与传媒支出
(细化至“项”级)
208 社会保障和就业支出
(细化至“项”级)
210 医疗卫生与计划生育支出
(细化至“项”级)
211 节能环保支出
(细化至“项”级)
212 城乡社区支出 4,350,116.70 4,350,116.70
(细化至“项”级)
213 农林水支出
(细化至“项”级)
214 交通运输支出
(细化至“项”级)
215 资源勘探信息等支出
(细化至“项”级)
216 商业服务业等支出
(细化至“项”级)
217 金融支出
(细化至“项”级)
220 国土海洋气象等支出
(细化至“项”级)
221 住房保障支出
(细化至“项”级)
222 粮油物资储备支出
(细化至“项”级)
229 其他支出
(细化至“项”级)
232 债务付息支出
(细化至级)
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


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金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
201 一般公共服务支出
(细化至“项”级)
203 国防支出
(细化至“项”级)
204 公共安全支出
(细化至“项”级)
205 教育支出
(细化至“项”级)
206 科学技术支出
(细化至“项”级)
207 文化体育与传媒支出
(细化至“项”级)
208 社会保障和就业支出
(细化至“项”级)
210 医疗卫生与计划生育支出
(细化至“项”级)
211 节能环保支出
(细化至“项”级)
212 城乡社区支出 4,322,533.51 4,322,533.51
(细化至“项”级)
213 农林水支出
(细化至“项”级)
214 交通运输支出
(细化至“项”级)
215 资源勘探信息等支出
(细化至“项”级)
216 商业服务业等支出
(细化至“项”级)
217 金融支出
(细化至“项”级)
220 国土海洋气象等支出
(细化至“项”级)
221 住房保障支出
(细化至“项”级)
222 粮油物资储备支出
(细化至“项”级)
229 其他支出
(细化至“项”级)
232 债务付息支出
(细化至“项”级)

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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金额:元
行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
3 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,350,116.70 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41 4,322,533.51 4,322,533.51
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 4,350,116.70 本年支出合计 54 4,322,533.51 4,322,533.51
25 55
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56 27,583.19 27,583.19
一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 27,583.19 27,583.19
政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58
29 59
总计 30 4,350,116.70 总计 60 4,350,116.70 4,350,116.70
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



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金额:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计
201 一般公共服务支出
(细化至“项”级)
203 国防支出
(细化至“项”级)
204 公共安全支出
(细化至“项”级)
205 教育支出
(细化至“项”级)
206 科学技术支出
(细化至“项”级)
207 文化体育与传媒支出
(细化至“项”级)
208 社会保障和就业支出
(细化至“项”级)
210 医疗卫生与计划生育支出
(细化至“项”级)
211 节能环保支出
(细化至“项”级)
212 城乡社区支出 4,322,533.51 4,322,533.51
(细化至“项”级)
213 农林水支出
(细化至“项”级)
214 交通运输支出
(细化至“项”级)
215 资源勘探信息等支出
(细化至“项”级)
216 商业服务业等支出
(细化至“项”级)
217 金融支出
(细化至“项”级)
220 国土海洋气象等支出
(细化至“项”级)
221 住房保障支出
(细化至“项”级)
222 粮油物资储备支出
(细化至“项”级)
229 其他支出
(细化至“项”级)
232 债务付息支出
(细化至“项”级)
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


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金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 2,929,011.38 2,929,011.38 302 商品和服务支出 922,831.09 922,831.09 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022 无形资产购置 0.00 0.00
30101 基本工资 336,130.00 336,130.00 30201 办公费 19,856.00 19,856.00 30901 房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099 其他资本性支出 0.00 0.00
30102 津贴补贴 53,226.00 53,226.00 30202 印刷费 85,488.45 85,488.45 30902 办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103 奖金 49,000.00 49,000.00 30203 咨询费 10,000.00 10,000.00 30903 专用设备购置 0.00 ──── 30701 国内债务付息 0.00 0.00
30106 伙食补助费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30905 基础设施建设 ──── 30702 国外债务付息
30107 绩效工资 262,084.13 262,084.13 30205 水费 25,350.00 25,350.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 30703 国内债务发行费用
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 0.00 30206 电费 28,203.45 28,203.45 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704 国外债务发行费用
30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30207 邮电费 4,800.00 4,800.00 30908 物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) ────
30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 0.00 30913 公务用车购置 0.00 ──── 31101 资本金注入 ────
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 ──── 31199 其他对企业补助 ────
30112 其他社会保障缴费 419,059.00 419,059.00 30211 差旅费 0.00 0.00 30921 文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113 住房公积金 0.00 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922 无形资产购置 0.00 ──── 31201 资本金注入 0.00 0.00
30114 医疗费 0.00 0.00 30213 维修(护)费 30,618.20 30,618.20 30999 其他基本建设支出 0.00 ──── 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 1,809,512.25 1,809,512.25 30214 租赁费 208,900.00 208,900.00 310 资本性支出 466,591.04 466,591.04 31204 费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 4,100.00 4,100.00 30215 会议费 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00
30301 离休费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 31002 办公设备购置 237,797.00 237,797.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00
30302 退休费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303 退职(役)费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00
30304 抚恤金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出
30305 生活补助 2,400.00 2,400.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306 救济费 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 39999 其他支出
30307 医疗费补助 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 ────
30308 助学金 0.00 0.00 30228 工会经费 21,292.56 21,292.56 31010 安置补助 0.00 0.00 31302 对社会保险基金补助 ────
30309 奖励金 1,700.00 1,700.00 30229 福利费 67,110.00 67,110.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 ────
30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 232,308.98 232,308.98 31012 拆迁补偿 0.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00
30240 税金及附加费用 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 228,794.04 228,794.04
30299 其他商品和服务支出 188,903.45 188,903.45 31021 文物和陈列品购置
人员经费合计 2,933,111.38 2,933,111.38 公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

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金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
232,308.98 0.00 232,308.98 0.00 232,308.98 0.00 232,308.98 0.00 232,308.98 0.00 232,308.98 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


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金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
207 文化体育与传媒支出
(细化至“项”级)
208 社会保障和就业支出
(细化至“项”级)
212 城乡社区支出
(细化至“项”级)
213 农林水支出
(细化至“项”级)
214 交通运输支出
(细化至“项”级)
215 资源勘探信息等支出
(细化至“项”级)
216 商业服务业等支出
(细化至“项”级)
229 其他支出
(细化至“项”级)
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 435,797.00 435,797.00
货物 2 435,797.00 435,797.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5
(二)参照公务员法管理事业单位 6
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7
1.副部(省)级及以上领导用车 8
2.主要领导干部用车 9
3.机要通信用车 10
4.应急保障用车 11
5.执法执勤用车 12
6.特种专业技术用车 13
7.离退休干部用车 14
8.其他用车 15
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。


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1.2018年城市综合管理大队决算公开部门概况及决算说明.docx