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索引号:01236931-5/2017-09382 | |
发文字号: | 发文时间:2017-09-07 |
发文机关:财政局 | 主题词: |
标题:共青团襄垣县委2016年部门决算公开 | |
主题分类: | 发布日期:2017-09-07 |
共青团襄垣县委2016年部门决算公开情况
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根据《中华人民共和国预算法》及省、市、县财政部门有关规定,现将团县委2016年度部门决算信息公开如下:
一、部门概况
(一)法定职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。
(1)根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委县政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划。
(2)落实党建带团建的要求,及时向县委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局,扩大团的组织覆盖面。
(3)团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设,为促进仙游发展做出应有的贡献。
(4)组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入学习实践科学发展观。
(5)对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
(6)指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。
(7)加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。
(8)负责召开全县团员代表大会,并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
(9)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种健康有益的活动。
(10)参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
(11)代表青少年利益,维护青少年的合法权益。
(12)组织青少年积极参与社会管理和民主监督,促进民主与法制建设。
(13)负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
(14)加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作,全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。
(15)积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理。
(16)完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。
(二)领导信息
姓名:郭锐
职务:书记
工作分工:全面负责各项工作。
姓名:何勇
职务:副书记
工作分工:协助书记搞好全委工作,负责青农工作、青少年维权工作、青年志愿者工作、宣传工作;
姓名:王皓
职务:副书记
工作分工:协助书记搞好全委工作,负责组织工作、青工工作、青年创新创业工作、学校部工作、少工委工作、办公室工作;
(三)内设机构
(1)办公室。协调、承办团县委机关日常事务;负责团县委重要会议的会务工作;负责机关的文秘、信访、保密、档案工作;负责编发信息、简报;负责接待、对外联系、机关财务、办公设施等后勤管理工作。
(2)组织部。研究制定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施;指导全县共青团基层组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团干部的教育培训;负责全县青年志愿者工作;负责团县委机关党务等工作。
(3)宣传部。组织指导全县团员青年的思想政治教育和全县组织文化活动;指导团员青年理论学习,提供和编写团干部教育材料和开展健康有益的青少年文化、科技、体育活动;负责团县委的新闻宣传工作,抓好团的宣传队伍建设;负责县希望工程办公室的日常工作。
(4)青工部。研究、指导全县企业和乡镇团的工作,围绕企业改革发展和青年成长成才开展活动;研究、指导机关事业单位团的工作,促进机关事业单位青年成长成才;研究、指导青年商会的工作,推动青年企业家成长;指导企业、机关事业单位和有关新型社会组织团的基层建设。
(5)青农部。团课材料;指导青少年活动阵地建设,指导全县农村团的工作,组织农村青年围绕经济建设开展活动、学文化、学科技,提高农村青年科学文化素质,开展脱贫致富奔小康活动;提高农村科技应用水平,推进农村青年围绕经济建设开展活动;做好青少年的维权工作。
(6)学校部。负责未成年人思想道德建设和中小学生思想政治工作;组织指导全县中、小学校青年文化活动;指导学校的组织建设;指导全县少先队工作;参与监督青少年法规的执行协调、处理与青少年相关的事务;负责县少工委的日常工作。
(7)少工委。组织开展有利于少年儿童健康成长的活动。协调有关方面办理与少年儿童工作的相关事宜。负责抓好少先队辅导员队伍建设。
办公电话:0355—7222620
投诉电话:0355—7222620
邮政编码:046200
传真号码:0355—7222620
办公地址:襄垣县府东街1号
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共青团襄垣县委
2017年9月7日
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2016年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中国共产主义青年团襄垣县委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 289,539.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 289,539.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 58.82 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 289,597.82 | 本年支出合计 | 60 | 289,539.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 88,466.18 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 88,466.18 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 88,525.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 88,525.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 378,064.00 | 总计 | 70 | 378,064.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中国共产主义青年团襄垣县委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 289,597.82 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 289,597.82 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.82 | ||
20129 | 群众团体事务 | 289,597.82 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.82 | ||
2012901 | 行政运行 | 289,597.82 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.82 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中国共产主义青年团襄垣县委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中国共产主义青年团襄垣县委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 289,539.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 289,539.00 | 本年支出合计 | 77 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 29.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 29.18 | 29.18 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 29.18 | 基本支出结转 | 80 | 29.18 | 29.18 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 289,568.18 | 总计 | 83 | 289,568.18 | 289,568.18 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中国共产主义青年团襄垣县委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 289,539.00 | 289,539.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
公开06表 | |||||
编制单位:中国共产主义青年团襄垣县委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 274,614.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,875.00 |
30101 | 基本工资 | 90,547.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 180,333.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,734.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13,050.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1,850.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 11,200.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,875.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 287,664.00 | 公用经费合计 | 1,875.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:中国共产主义青年团襄垣县委员会 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 1,875.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 0 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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共青团襄垣县委
2016年度部门决算公开情况说明
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一、本年收入、支出、结余情况
2016年度本部门决算收入28.95万元,支出28.95万元,年末结转结余0万元。
2016年度本部门决算一般公共预算财政拨款收入28.95万元,支出28.95万元。
2016年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,年末结转和结余0万元。
二、收支增减变化情况
2016年度本部门决算总收入28.95万元,比上一年度减少36.24%。其中:一般公共预算财政拨款收入28.95万元,比上一年度减少36.24%。
2016年度本部门决算支出总额为28.95万元,比上一年度减少36.24%。其中:一般公共预算财政拨款支出28.95万元,比上一年度减少36.24%。
三、机关运行经费执行情况
2016年度本部门决算机关运行经费28.95万元,其中工资福利支出27.46万元,商品和服务支出0.19万元,对个和家庭的补助1.30万元。
四、政府采购执行情况
2016年度本部门采购预算0万元,决算采购金额0万元。
五、部门决算专业名词解释
1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
2、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
六“三公”经费增减变化及原因
2016年度本部门“三公”经费决算总额0万元,比上一度减少100%。其中:公务接待费0万元,比上一年度减少100%;公务用车运行维护费0.00万元,因公出国(境)费用为0.00万元。
2016年度本部门严控“三公”经费支出,做到层层把关,总体成下降趋势。
七、政府性基金预算收支说明:本单位本年度无政府性基金情况。
八、本年度内因公出国(境)团组数及人数为零,公务用车购置和运行费:本单位公务用车已进行公车改革。
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