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索引号01236931-5/2017-17997
发文字号 发文时间2017-09-08
发文机关财政局 主题词
标题社区管理服务中心2016年决算公开
主题分类 发布日期2017-09-08

社区管理服务中心2016年决算公开

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

2016年部门决算公开情况

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一、单位基本情况

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、部门决算公开相关信息统计表

9、一般公共预算财政拨款

三、部门决算收支增减情况变化

四、三公经费增减情况变化

五、专业课名词解释

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襄垣县社区管理服务中心基本情况

一、襄垣县社区管理服务中心是2013129日经市编办主任办公会议研究成立,2013412日挂牌运行,正科级建制,为县直属全额财政拨款事业单位。主要职责是促进城乡一体化和城市化建设进程,负责本区域内社会公益事业的综合性工作,完成县委、县政府交办的其他任务。

中心下辖13个行政村,分别为:东关村、西关村、南关村、北关村、西城庄村、西河底村、崔家庄村、赵家庄村、张家庄村、仓上村、东畛村、大郝沟村、小郝沟村;6个社区,分别为:朝阳社区、长兴社区、永安社区、永惠社区、开元社区、府前社区。

中心下设3个内设机构:分别为:综合办公室,主要承担党工委、服务中心的日常工作和综合文秘工作;社会事务科(股),主要做好社会保障和服务体系,负责社会治安综合治理工作,农业、农机、水利、林业、文化宣传、人口和计划生育等工作;经济发展科(股),主要负责经济统计、企业经济建设的发展规划、安全生产管理、农民负担、农村财务、土地承包等工作。

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2016年收入支出决算表
公开01表
编制单位:襄垣县社区管理服务中心 2016年7月 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 23,516,906.20 一、一般公共服务支出 37 5,862,363.80
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 10,244,072.80 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 118,257.15 七、文化体育与传媒支出 43 50,000.00
8 八、社会保障和就业支出 44 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 31,790.00
10 十、节能环保支出 46 0.00
11 十一、城乡社区支出 47 11,304,072.80
12 十二、农林水支出 48 5,687,490.78
13 十三、交通运输支出 49 76,224.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00
16 十六、金融支出 52 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
19 十九、住房保障支出 55 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00
21 二十一、其他支出 57 0.00
22 二十二、债务还本支出 58 0.00
23 二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 23,635,163.35 本年支出合计 60 23,011,941.38
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 61 0.00
年初结转和结余 26 202,126.76 交纳所得税 62 0.00
基本支出结转 27 149,222.26 提取职工福利基金 63 0.00
项目支出结转和结余 28 52,904.50 转入事业基金 64 0.00
经营结余 29 0.00 其他 65 0.00
30 年末结转和结余 66 825,348.73
31 基本支出结转 67 80,664.23
32 项目支出结转和结余 68 744,684.50
33 经营结余 69 0.00
总计 36 23,837,290.11 总计 70 23,837,290.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


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2016年收入决算表
公开02表
编制单位:襄垣县社区管理服务中心 2016年7月 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 23,635,163.35 23,516,906.20 0.00 0.00 0.00 0.00 118,257.15
201 一般公共服务支出 6,148,485.77 6,030,228.62 0.00 0.00 0.00 0.00 118,257.15
20101 人大事务 35,564.75 35,564.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 35,564.75 35,564.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 9,830.00 9,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行 9,830.00 9,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,819,204.87 5,700,947.72 0.00 0.00 0.00 0.00 118,257.15
2010301 行政运行 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 199,500.00 199,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 2,409,559.77 2,291,302.62 0.00 0.00 0.00 0.00 118,257.15
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,000,145.10 3,000,145.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 52,366.15 52,366.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 52,366.15 52,366.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 136,520.00 136,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 136,520.00 136,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31,790.00 31,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 31,790.00 31,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 31,790.00 31,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 11,244,072.80 11,244,072.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,244,072.80 10,244,072.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 10,244,072.80 10,244,072.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,084,590.78 6,084,590.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 4,720,056.28 4,720,056.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 64,942.00 64,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 780.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 265,371.68 265,371.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村公益事业 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 30,991.00 30,991.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 3,037,971.60 3,037,971.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 26,434.50 26,434.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 26,434.50 26,434.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 425,000.00 425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 425,000.00 425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 903,100.00 903,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 903,100.00 903,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 76,224.00 76,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 76,224.00 76,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 76,224.00 76,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年

度取得的各项收入情况。


2016年支出决算表
公开03表
编制单位:襄垣县社区管理服务中心 2016年7月 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 23,011,941.38 3,097,590.70 19,914,350.68 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,862,363.80 2,811,048.70 3,051,315.10 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 35,564.75 35,564.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 35,564.75 35,564.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 9,830.00 0.00 9,830.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行 9,830.00 0.00 9,830.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,644,602.90 2,628,117.80 3,016,485.10 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 16,340.00 0.00 16,340.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 2,418,117.80 2,418,117.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,000,145.10 0.00 3,000,145.10 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 52,366.15 52,366.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 52,366.15 52,366.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 120,000.00 95,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31,790.00 0.00 31,790.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 31,790.00 0.00 31,790.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 31,790.00 0.00 31,790.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 11,304,072.80 60,000.00 11,244,072.80 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,304,072.80 60,000.00 10,244,072.80 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 10,304,072.80 60,000.00 10,244,072.80 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5,687,490.78 226,542.00 5,460,948.78 0.00 0.00 0.00
21301 农业 4,747,956.28 38,442.00 4,709,514.28 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 64,942.00 38,442.00 26,500.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 780.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 293,271.68 0.00 293,271.68 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村公益事业 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 30,991.00 0.00 30,991.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 3,037,971.60 0.00 3,037,971.60 0.00 0.00 0.00
21302 林业 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 26,434.50 0.00 26,434.50 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 26,434.50 0.00 26,434.50 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 903,100.00 188,100.00 715,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 903,100.00 188,100.00 715,000.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 76,224.00 0.00 76,224.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 76,224.00 0.00 76,224.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 76,224.00 0.00 76,224.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:襄垣县社区管理服务中心 2016年7月 金额单位:元
行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 13,272,833.40 一、一般公共服务支出 31 5,734,382.62 5,734,382.62 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 10,244,072.80 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 50,000.00 50,000.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 31,790.00 31,790.00 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 11,304,072.80 1,000,000.00 10,304,072.80
12 十二、农林水支出 42 5,687,490.78 5,687,490.78 0.00
13 十三、交通运输支出 43 76,224.00 76,224.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 23,516,906.20 本年支出合计 77 22,883,960.20 12,579,887.40 10,304,072.80
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 115,338.10 年末财政拨款结转和结余 79 748,284.10 748,284.10 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 55,338.10 基本支出结转 80 3,599.60 3,599.60 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 60,000.00 项目支出结转和结余 81 744,684.50 744,684.50 0.00
29 82
总计 30 23,632,244.30 总计 83 23,632,244.30 13,328,171.50 10,304,072.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




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2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表
编制单位:襄垣县社区管理服务中心 2016年7月 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 12,579,887.40 2,909,609.52 9,670,277.88
201 一般公共服务支出 5,734,382.62 2,683,067.52 3,051,315.10
20101 人大事务 35,564.75 35,564.75 0.00
2010101 行政运行 35,564.75 35,564.75 0.00
20102 政协事务 9,830.00 0.00 9,830.00
2010201 行政运行 9,830.00 0.00 9,830.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,516,621.72 2,500,136.62 3,016,485.10
2010301 行政运行 210,000.00 210,000.00 0.00
2010308 信访事务 16,340.00 0.00 16,340.00
2010350 事业运行 2,290,136.62 2,290,136.62 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,000,145.10 0.00 3,000,145.10
20106 财政事务 52,366.15 52,366.15 0.00
2010650 事业运行 52,366.15 52,366.15 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 120,000.00 95,000.00 25,000.00
2013101 行政运行 95,000.00 95,000.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 25,000.00 0.00 25,000.00
207 文化体育与传媒支出 50,000.00 0.00 50,000.00
20701 文化 50,000.00 0.00 50,000.00
2070199 其他文化支出 50,000.00 0.00 50,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31,790.00 0.00 31,790.00
21007 计划生育事务 31,790.00 0.00 31,790.00
2100799 其他计划生育事务支出 31,790.00 0.00 31,790.00
212 城乡社区支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
21203 城乡社区公共设施 200,000.00 0.00 200,000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 200,000.00 0.00 200,000.00
21205 城乡社区环境卫生 800,000.00 0.00 800,000.00
2120501 城乡社区环境卫生 800,000.00 0.00 800,000.00
213 农林水支出 5,687,490.78 226,542.00 5,460,948.78
21301 农业 4,747,956.28 38,442.00 4,709,514.28
2130104 事业运行 64,942.00 38,442.00 26,500.00
2130108 病虫害控制 780.00 0.00 780.00
2130122 农业生产支持补贴 293,271.68 0.00 293,271.68
2130124 农业组织化与产业化经营 20,000.00 0.00 20,000.00
2130126 农村公益事业 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00
2130142 农村道路建设 30,991.00 0.00 30,991.00
2130199 其他农业支出 3,037,971.60 0.00 3,037,971.60
21302 林业 10,000.00 0.00 10,000.00
2130205 森林培育 10,000.00 0.00 10,000.00
21303 水利 26,434.50 0.00 26,434.50
2130335 农村人畜饮水 26,434.50 0.00 26,434.50
21307 农村综合改革 903,100.00 188,100.00 715,000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 903,100.00 188,100.00 715,000.00
214 交通运输支出 76,224.00 0.00 76,224.00
21401 公路水路运输 76,224.00 0.00 76,224.00
2140106 公路养护 76,224.00 0.00 76,224.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


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2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表
编制单位:襄垣县社区管理服务中心 2016年7月 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,423,988.75 302 商品和服务支出 2,587,192.77
30101 基本工资 391,161.00 30201 办公费 1,339,198.03
30102 津贴补贴 288,638.75 30202 印刷费 50,184.50
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 200.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 7,920.00
30107 绩效工资 474,703.00 30206 电费 9,000.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 7,352.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 269,486.00 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,900,666.18 30211 差旅费 1,850.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 21,773.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 142.00
30305 生活补助 78,534.50 30216 培训费 660.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 7,250.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 341,301.68 30226 劳务费 870,133.00
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00
30314 采暖补贴 1,429,640.00 30231 公务用车运行维护费 48,089.15
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 43,940.00 30240 税金及附加费用 0.00
0.00 30299 其他商品和服务支出 230,691.09
0.00 310 其他资本性支出 6,668,039.70
0.00 31001 房屋建筑物购建 2,315,347.10
0.00 31002 办公设备购置 94,222.00
0.00 31003 专用设备购置 0.00
0.00 31005 基础设施建设 630,991.00
0.00 31006 大型修缮 0.00
0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
0.00 31008 物资储备 0.00
0.00 31009 土地补偿 3,327,479.60
0.00 31010 安置补助 0.00
0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
0.00 31012 拆迁补偿 0.00
0.00 31013 公务用车购置 0.00
0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
0.00 31020 产权参股 0.00
0.00 31099 其他资本性支出 300,000.00
30400 对企事业单位的补贴 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00
30402 事业单位补贴 0.00
30403 财政贴息 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30700 债务利息支出 0.00
30701 国内债务付息 0.00
30707 国外债务付息 0.00
39900 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
人员经费合计 3,324,654.93 公用经费合计 9,255,232.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


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2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:襄垣县社区管理服务中心 2016年7月 金额单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 60,000.00 10,244,072.80 10,304,072.80 60,000.00 10,244,072.80 0.00
212 城乡社区支出 60,000.00 10,244,072.80 10,304,072.80 60,000.00 10,244,072.80 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 60,000.00 10,244,072.80 10,304,072.80 60,000.00 10,244,072.80 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 60,000.00 10,244,072.80 10,304,072.80 60,000.00 10,244,072.80 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位:襄垣县社区管理服务中心 2016年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 100,000.00 94,222.00
货物 2 100,000.00 94,222.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 0.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 1
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 13 0
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 14 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。


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2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:襄垣县社区管理服务中心 2016年7月 金额单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
(一)合 60,000.00 48,089.15
因公出国(境)费用 0.00 0.00
公务接待费 0.00 0.00
公务用车购置及运行维护费 60,000.00 48,089.15
其中:公务用车运行维护费 60,000.00 48,089.15
公务用车购置 0.00 0.00
(二)相关统计数 ──── ────
1.因公出国(境)团组数(个) ──── 0
2.因公出国(境)人次数(人) ──── 0
3.公务用车购置数(辆) ──── 0
4.公务用车保有量(辆) ──── 1
5.国内公务接待批次(个) ──── 0
6.国内公务接待人次(人) ──── 0
7.国(境)外公务接待批次(个) ──── 0
8.国(境)外公务接待人次(人) ──── 0


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2016年决算收支增减变化情况

1、2016年度收入2351.7万元(其中:一般公共预算财政拨款1327.3万元,政府性基金预算财政拨款1024.4万元);支出2288.4万元(一般公共预算财政拨款1258万元,政府性基金预算财政拨款1030.4万元),年末结转和结余74.83万元(其中:一般公共预算财政拨款基本支出结转0.36万元一般公共预算财政拨款项目支出结转和结余74.47万元)。

2、2016年度收入2351.7万元,与2015年决算数相比,收入增加1389.6万元,增长1.44%,主要原因是增加了人大事务、政协事务、信访事务、其他政府办公厅及相关机构事务、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿增加、农林水事业运行、农村公益事业、扶贫等事务,因此加大了资金投入。

3、2016年度支出2288.4万元,与2015年决算数相比,支出增加1236.9万元,增加1.18%,主要原因是增加了人大事务、政协事务、信访事务、其他政府办公厅及相关机构事务、城乡社区环境卫生增加、征地和拆迁补偿增加、农林水、农村公益事业,因此导致开支增大。

三公经费2016年预算6万元,支出4.81万元,比2015年决算数增加了1.95万元,比上年增加0.68%,由于2016年6月机关事务管理局调拨到我中心两辆公务用车,因此增加了公务运行维护费。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中其他商品服务支出。  

(三)项目支出:指完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

(四)机关运行经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。