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索引号:01236931-5/2018-07385 | |
发文字号: | 发文时间:2018-09-04 |
发文机关:财政局 | 主题词: |
标题:襄垣县信访局2017决算公开 | |
主题分类: | 发布日期:2018-09-04 |
部?门?概?况
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襄垣县信访局成立于2006年8月,主要职责是接待群众来信来访,负责对来访人员的登记和接待工作,承办上级部门和县级以上党政领导交办的批示等。下设事业单位有信访接待调处中心,副科级建制,编制5人。
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襄垣县信访局
2018年9月4日
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专业名词解释
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????信访维稳经费是经省市部门统一安排,专门派出驻京、驻省、驻市值班人员,用于接返赴京赴省到市的非正常上访人员专门设立的一项经费。
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襄垣县信访局
2018且9月4日
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部门决算情况说明
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1、收支变化情况
2017年一般公共预算财政拨款收入296.4万元,2016年一般公共预算财政拨款收入257.75万元,增加15%,增加原因为项目增加。2017年一般公共预算财政拨款支出313.72万元,2016年一般公共预算财政拨款支出227.01万元,增加38%,增加原因为项目增加。 2017年基本支出110.74万元,占总支出的35% 。基本支出中人员经费支出86.59万元,占总支出的38%,日常公用经费支出18.6万元,占总支出的28%。项目支出202.98万元,占总支出的65%。固定资产总额248.84万元。
????2、机关运行经费执行情况
部门运行经费预算14.3万元,执行14.3万元。
3、政府采购执行情况
无
4、我单位无政府性基金预算收支情况
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???????????????????????襄垣县信访局
?????????????????????????2018年9月4日
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收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:襄垣县信访局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,964,044.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,137,185.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,964,044.82 | 本年支出合计 | 51 | 3,137,185.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 186,920.77 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 183,892.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 13,779.77 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 12,772.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 3,150,965.59 | 总计 | 58 | 3,150,965.59 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:襄垣县信访局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,964,044.82 | 2,964,044.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,964,044.82 | 2,964,044.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,964,044.82 | 2,964,044.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2,964,044.82 | 2,964,044.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
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支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:襄垣县信访局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
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财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:襄垣县信访局 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,964,044.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,137,185.82 | 3,137,185.82 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,964,044.82 | 本年支出合计 | 49 | 3,137,185.82 | 3,137,185.82 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 186,920.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 13,779.77 | 13,779.77 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 186,920.77 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 3,150,965.59 | 总计 | 54 | 3,150,965.59 | 3,150,965.59 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:襄垣县信访局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 186,920.77 | 3,028.77 | 183,892.00 | 2,964,044.82 | 1,105,375.00 | 1,858,669.82 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 13,779.77 | 1,007.77 | 12,772.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 186,920.77 | 3,028.77 | 183,892.00 | 2,964,044.82 | 1,105,375.00 | 1,858,669.82 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 13,779.77 | 1,007.77 | 12,772.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 186,920.77 | 3,028.77 | 183,892.00 | 2,964,044.82 | 1,105,375.00 | 1,858,669.82 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 13,779.77 | 1,007.77 | 12,772.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 186,920.77 | 3,028.77 | 183,892.00 | 2,964,044.82 | 1,105,375.00 | 1,858,669.82 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 13,779.77 | 1,007.77 | 12,772.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||
部门:襄垣县信访局 | 金额单位:元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 865,880.00 | 865,880.00 | 302 | 商品和服务支出 | 775,565.82 | 185,996.00 | 310 | 其他资本性支出 | 2,500.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 388,667.00 | 388,667.00 | 30201 | 办公费 | 23,165.70 | 6,919.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 278,519.00 | 278,519.00 | 30202 | 印刷费 | 72,705.00 | 29,940.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 83,888.00 | 83,888.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,500.00 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,760.00 | 1,100.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 114,806.00 | 114,806.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 18,430.00 | 18,430.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,443,240.00 | 55,520.00 | 30211 | 差旅费 | 385,035.50 | 10,341.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9,728.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5,901.00 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 87,720.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 220.00 | 220.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 50,000.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 50,000.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 168,577.72 | 70,300.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 53,120.00 | 53,120.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 53,025.00 | 40,975.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 37,017.90 | 7,770.00 | ||||||||
人员经费合计 | 2,309,120.00 | 921,400.00 | 公用经费合计 | 828,065.82 | 10,341.00 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 | |||||||||||
2.其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:襄垣县信访局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
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2017年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:襄垣县信访局 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,964,044.82 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,137,185.82 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,964,044.82 | 本年支出合计 | 60 | 3,137,185.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 186,920.77 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 3,028.77 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 183,892.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 13,779.77 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 1,007.77 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 12,772.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 3,150,965.59 | 总计 | 70 | 3,150,965.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:襄垣县信访局 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,964,044.82 | 2,964,044.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,964,044.82 | 2,964,044.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,964,044.82 | 2,964,044.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2,964,044.82 | 2,964,044.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:襄垣县信访局 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
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2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:襄垣县信访局 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,964,044.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,137,185.82 | 3,137,185.82 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,964,044.82 | 本年支出合计 | 77 | 3,137,185.82 | 3,137,185.82 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 186,920.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 13,779.77 | 13,779.77 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 186,920.77 | 基本支出结转 | 80 | 1,007.77 | 1,007.77 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 12,772.00 | 12,772.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 3,150,965.59 | 总计 | 83 | 3,150,965.59 | 3,150,965.59 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:襄垣县信访局 | 2018年8月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | ||
2010308 | 信访事务 | 3,137,185.82 | 1,107,396.00 | 2,029,789.82 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
编制单位:襄垣县信访局 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 865,880.00 | 865,880.00 | 302 | 商品和服务支出 | 775,565.82 | 185,996.00 | 309 | 基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30101 | 基本工资 | 388,667.00 | 388,667.00 | 30201 | 办公费 | 23,165.70 | 6,919.50 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── |
30102 | 津贴补贴 | 278,519.00 | 278,519.00 | 30202 | 印刷费 | 72,705.00 | 29,940.50 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30103 | 奖金 | 83,888.00 | 83,888.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,760.00 | 1,100.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30107 | 绩效工资 | 114,806.00 | 114,806.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 18,430.00 | 18,430.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,443,240.00 | 55,520.00 | 30211 | 差旅费 | 385,035.50 | 10,341.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 2,500.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9,728.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5,901.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,500.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 87,720.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 220.00 | 220.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 168,577.72 | 70,300.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 53,120.00 | 53,120.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 53,025.00 | 40,975.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ──── |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30400 | 对企事业单位的补贴 | 50,000.00 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37,017.90 | 7,770.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 50,000.00 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 贷款转贷 | 0.00 | ──── |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ──── |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
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2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:襄垣县信访局 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:襄垣县信访局 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:襄垣县信访局 | 2018年8月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 185,996.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | |
1.省部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 0 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |